热门文档
- 2023-05-16 04:30:26民政局十三五工作总结和十四五工作计划
- 2025-08-20 09:29:53在全镇党风廉政建设集体约谈暨镇村干部警示教育大会上的讲话
- 2025-08-11 09:37:15县政府办机关党支部关于深入贯彻 精神学习教育的总结评估报告
- 2023-05-07 01:49:50县林业局2022年度工作总结和2023年工作计划
- 2025-07-19 10:04:38党课讲稿:反对形式主义 锤炼党性修养 淬炼务实作风
- 2024-01-10 12:14:41xx局专题组织生活会和开展民主评议党员方案【哒哒】
- 2025-08-09 10:51:30在2025年全区茶产业高质量发展推进会议上的讲话
- 2025-07-16 10:43:44交流发言:深学细悟监察法条例,勇担纪检监察新使命(3842字)
- 2023-03-08 04:37:30省工矿商贸行业领域安全生产综合治理三年行动计划
- 2025-06-04 10:39:28(10篇)干部监督工作会议交流发言材料汇编
- 2025-07-18 12:13:09关于村“两委”换届选举重点村矛盾纠纷排查化解工作情况汇报
- 2023-10-22 02:41:16市发改局2021年依法治市工作总结和2022年工作计划
剩余 3 页未读,您可以 继续阅读 或 需完整阅读或下载请先购买文档
1、本文档共计 4 页,下载后文档不带水印,支持完整阅读内容或进行编辑。
2、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
2、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
关于加强行政事业单位合同管理内部审计的思考随着各行政事业单位经济活动日益增多,合同管理过程中出现的问题层出不穷,合同管理成为部门内部控制的重要环节,同时也是风险管控的难点。因此,内部审计部门应加强对合同管理的内部控制和监督。笔者结合审计实践,对合同管理存在的问题及应关注的重点内容进行简要分析。一、合同管理内部审计的重要性(一)有利于保障资金的安全。通过内部审计对合同签订程序及执行情况的审查,能够确保合同签订、责任履行等环节的合规性,及时发现并纠正问题,避免出现财务漏洞,保障国家资金安全。(二)有利于规范合同的管理。合同管理是否规范不仅涉及财务问题,还是对行政事业单位内部控制和风险防控情况的基本体现。通过内部审计,可以促使合同管理规范化、流程化,有效降低合同风险。(三)有利于减少合同的纠纷。经济合同涉及内容复杂,往往包含合同金额、双方权利与义务等内容,内部审计的介入,可以确保合同约定内容的合......
请如实的对该文档进行评分-
-
-
-
-
0 分