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2025.02内部审计强化基层财务风险管控_吴青青__浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心

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县民政局2025年上半年工作总结和下半年工作打算
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更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】财会信报/2025 年/2 月/17 日/第 007 版学术内部审计强化基层财务风险管控吴青青 浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心内部审计在基层单位内部管理、 风险防范等方面发挥着至关重要的作用,它不仅是国家审计的强力补充,也是规范强化单位内部控制,加强内部监督的重要手段,但受各方面因素的影响,内部审计作用还未充分发挥。 文章通过对实际情况剖析及案例分析方法,提出通过构建系统机制等措施可提升内部审计作用,这对提高基层财务风险管理水平、保障资金安全和组织稳定发展具有重要意义。在经济全球化和金融市场日益复杂的背景下,基层财务风险管理面临严峻挑战。 内部审计作为重要的风险管理手段,其在基层的应用效果直接影响财务稳定。然而,当前内部审计在基层财务风险管理中存在诸多问题。深入探讨内部审计的作用及提升路径,对于优化基层财务风险管理、保障组......
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