热门文档
- 2024-01-30 10:02:28(会后)2023年度主题教育专题民主生活会查摆问题整改方案措施(6个方面28条)
- 2023-08-05 05:01:29银行出纳年度工作总结
- 2025-06-11 01:19:45在端午节前县委统战部集体廉政谈话会上的讲话提纲
- 2023-06-08 03:34:30国土资源助理工程师个人工作总结
- 2025-09-11 07:38:59分管乡村振兴工作领导2023年度第二批主题教育民主生活会个人对照检查材料(典型案例,六个方面,自觉坚定,思想,维护权威领导,践行宗旨)
- 2025-07-31 11:46:11某局关于贯彻中央八项规定精神学习教育“回头看”情况报告
- 2025-08-02 10:53:08在区政府2025年廉政建设专题会议上的讲话(2229字)
- 2025-08-02 10:51:01专题党课:以“抓铁有痕、踏石留印”的坚韧执着,筑牢发改系统抵制违规吃喝的坚固防线
- 2025-08-15 08:38:11XX市审计局关于2025年度提升审计沟通质效的工作总结报告
- 2024-01-25 12:59:26党建党政PPT 美鑫素材(20)
- 2024-01-11 01:49:47构建与高水平科技自立自强相适应的科技金融体系【哒哒】
- 2024-01-25 03:03:17县委组织部关于正确处理好抓基层党建动机与效果关系的调研报告
剩余 10 页未读,您可以 继续阅读 或 需完整阅读或下载请先购买文档
1、本文档共计 11 页,下载后文档不带水印,支持完整阅读内容或进行编辑。
2、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
2、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理制度建立健全情况,以及各项管理制度与现行法律法规、政策规定是否相一致,能否满足部门职责要求和管理需要,是否存在制度性缺陷或管理漏洞。(2)收集、审阅对所属部门管理的控制度。主要包括对所属部门管理的项目、程序、考核标准,查阅相关考核记录及监管措施办法,重点关注所属单位是否发生重大违规问题、重大责任事故。评价被审计单位对所属部门管理和监督的情况,是否真正起到监管职责。(3)收集、审阅重点业务流程。通过抽查重点业务事项,重点审计单位预算和其他财政财务收支情况,检查和评价被审计单位是否严格遵守部管理制度,是否存在被审计单位向所属部门输送利益、营私舞弊、损失浪费、挤占挪用等问题。2、控制审计测试符合......
请如实的对该文档进行评分-
-
-
-
-
0 分